Описания
Бондаренко Ольга Анатольевна
Cпикеры / Описания
К.ю.н., доцент, аттестованный аудитор, налоговый консультант, ведущий специалист консультационного центра "Ависта консалтинг", преподаватель, член Научно-экспертного и Учебно-методического советов Палаты налоговых консультантов.
Образование:
Высшее экономическое (бухгалтерский учёт и аудит), диплом ВЗФЭИ с отличием;Высшее техническое (инженер по автоматизации), диплом МТИЛП с отличием;Кандидат юридических наук, доцент;
Член научно-экспертного и учебно-методического советов Палаты налоговых консультантов России;
Аттестованный профессиональный аудитор;
Аттестованный консультант по налогам и сборам;
Аттестованный преподаватель Института профессиональных бухгалтеров России (бухгалтерский учёт, налогообложение, право);
Аттестованный преподаватель Палаты налоговых консультантов России;
Ведущий специалист консалтинговой фирмы "Ависта консалтинг".
Публикации в изданиях:- "Налоговые споры",
- "Нормативные акты для бухгалтера",
- "Актуальная бухгалтерия",
- "Арбитражное правосудие в России",
- "В курсе правового дела",
- "Учёт, налоги, право",
- "Российская газета",
- Труды ВИПК МВД России,
- Издания УМЦ при МНС России и иные.

Новации 2016 года не только вызвали положительные эмоции, но и породили массу конфликтных ситуаций. А за маленькие, на наш взгляд, "шалости" законодатель предусмотрел очень серьезную ответственность. Важно своевременно понять где могут быть проблемы и принять соответствующие меры. Вооружен тот, кто предупрежден!
ВНИМАНИЕ! Программа актуализируется по мере изменения законодательства.
Участники семинара имеют возможность дополнить программу интересующими их вопросами.
1. Последние принципиальные изменения в трудовое законодательство и спорные вопросы, которые необходимо знать бухгалтеру.
2. Антикризисные советы по снижению оплаты труда в рамках закона.
3. НДФЛ. 6-НДФЛ в настоящее время самая важная форма отчетности - пошаговый инструктаж.
НДФЛ -экспресс-обзор новаций.
Какую информацию и какие органы получают при анализе 6-НЛДФЛ. вы уже знаете о соглашении между ФНС России и Минтрудом РФ?
Как правильно заполнить 6-НДФЛ. Разбираемся в нюансах методологии.
Пошаговый инструктаж заполнения отчетности. Обзор конфликтных ситуаций при заполнении каждой строки.
Значительно усилена ответственность налогового агента при работе с НДФЛ - не допускайте оплошности! Изменения в правилах начисления и перечисления НДФЛ - делайте все своевременно.
Обновили старую - 2-НДФЛ. Правильно состыкуйте 6-НДФЛ с 2-НДФЛ и декларацией по прибыли. Когда оптимальнее отчет не подать, чем подать с недостоверными сведениями.
Новые необлагаемые выплаты и вычеты.
Верховный Суд об особенностях налогообложения отдельных выплат. Конституционный Суд о необходимости возврата излишне удержанного НДФЛ налоговым агентом. ФНС РФ не соглашается с позицией судов - как поступить? Последние разъяснения уполномоченных органов власти. Налогообложение отдельных выплат.
Внимание! Налоговики обязаны учитывать судебную практику по налогам. Не пропустите важные моменты!
4. Страховые взносы.
Принципиальные изменения в законодательстве о страховых взносах в 2017 году. Анализ спорных ситуаций 2016 года.
Экспресс-обзор новой главы НК РФ "Страховые взносы", которая вступает в силу с 01 января 2017 года.
Особенности взаимодействия ПФ РФ и ФСС РФ с плательщиками страховых взносов с 2017 года. Разбираемся в правах и обязанностях сторон.
Какие формы отчетности в какие сроки и в какие органы необходимо представлять.
Особенности исчисления баз для расчета страховых взносов. Ставки.
Нюансы и сроки перечисления страховых взносов в новом году. Внимание! Изменились КБК и порядок заполнения платежек.
Важные аспекты переходного периода. Как не допустить оплошностей.
Достойно сдаем отчетность за 2016 год. Обзор спорных ситуаций. Как избежать конфликтов.
5. Ответы на вопросы и методические рекомендации.
1. Нормативные правовые аспекты в сфере ГОЗ. Работаем с соблюдением действующего законодательства. Последние изменения правового регулирования в сфере государственного оборонного заказа.
2. Вопросы контроля. Семь рубежей контроля и их необходимо знать.
3. Ответственность за нарушения в сфере гособоронзаказа. Анализ основных нарушений и рекомендации по снижению рисков привлечения к административной ответственности. Планируемые изменения законодательства, направленные на усиление административной и уголовной ответственности в сфере ГОЗ.
4. Особенности ценообразования на продукцию оборонного назначения.
5. Нюансы государственного регулирования цен на продукцию по ГОЗ.
6. Пошаговый инструктаж. Что такое гособоронзаказ и как учитывать его исполнение.
7. Правовые основы гособоронзаказа.
Участники ГОЗ.
Этапы ГОЗ.
Как заключить госконтракт.
Что включить в госконтракт.
Нюансы документального оформления сделок. Советы по снижению рисков.
Новые подходы в проверки контрагентов. Будьте крайне внимательны особенно при исполнении ГОЗ.
8. Как идентифицировать госконтракт и платежи по нему.
9. Спецсчета в уполномоченном банке. Проблемы банковского сопровождения. Нюансы использования спецсчетов. Анализ спорных ситуаций. Рекомендации по выходу из затруднительных положений.
10. Основные правила бухучета (для коммерческих организаций).
11. Рекомендации по формированию учетной политики и разработке спецстандартов.
12.Как доработать рабочий план счетов.
13. Как учитывать доходы.
14. Особенности учета расходов при ГОЗ.
15. Учет прямых расходов. Группировка прямых статей затрат на гособоронзаказ.
16. Учет общепроизводственных расходов.
17 Учет общехозяйственных расходов.
18.Как определить финансовый результат.
19. Особенности налогообложения при выполнении ГОЗ. Особенности раздельного учета.
20. Особенности формирования налоговой базы по налогу на прибыль организаций, учет доходов и расходов для целей налогообложения. Нормирование рентабельности (прибыли).
21. Особенности формирования налоговой базы по налогу на добавленную стоимость, особенности применения налоговых ставок по НДС, наиболее сложные и актуальные вопросы применения налоговых вычетов.
22. Раздельный учет по НДС.
23. Экспресс-обзор новаций 2017 года: право, бухгалтерский учет и налогообложение.

Программу разработала Бондаренко Ольга Анатольевна – ведущий специалист консультационного центра «Ависта консалтинг», к.ю.н., доцент, аудитор, налоговый консультант, член Научно-экспертного и Учебно-методического совета Палаты налоговых консультантов России, аттестованный преподаватель ИПБ РФ и ПНК РФ. Авторские права защищены в соответствии с законодательством РФ.
Для специалистов в области права, бухгалтерского учета и налогообложения.
Мы хотим, чтобы программа максимально соответствовала потребностям слушателей. При регистрации укажите наиболее интересующие Вас вопросы, в том числе и не детализированные в данной программе.
Программа актуализируется с учетом изменений в законодательстве и заблаговременных пожеланий участников семинара.
Слушатели, заблаговременно задавшие письменный вопрос лектору (до дня проведения семинара) получат письменные рекомендации в раздаточном материале.
Участники семинара обеспечиваются подробными учебно-методическими материалами.
Основные вопросы программы:
1.Понятие обособленного подразделения организации, филиала, представительства. Сходства и различия.
2.Порядок создания обособленного подразделения и регистрации в налоговых органах и внебюджетных фондах.
3.Ответственность. Иногда и не догадываешься, что уже виноват….
4.Положение об обособленном подразделении (филиале, представительстве). На что сделать акцент.
5.Особенности оформления доверенности на руководителя обособленного подразделения (филиала, представительства). Печать подразделения – обзор спорных и конфликтных вопросов.
6.Принципиальные особенности формирования договоров, оформления первичных документов и счетов-фактур в структурном подразделении.
7.Особенности открытия счетов в кредитных организациях по месту нахождения структурных подразделений.
8.Порядок ведения кассовых операций. Спецнормы для обособленных подразделений.
9.Как правильно зарегистрировать транспортные средства по месту нахождения подразделений.
10.Порядок проведения камеральных и выездных поверок налоговыми органами, а так же осуществления контроля представителями внебюджетных фондов.
11.Особенности ведения бухгалтерского учета в организациях, имеющих структурные подразделения. Что значит выделить на отдельный баланс, как организовать документооборот, правильно передать имущество, денежные средства и т.д.
12.Особенности ведения налогового учета:
-НДС платим централизованно, но не все так просто, как хотелось бы….
-Налог на прибыль организаций
-Налог на имущество организаций
-Транспортный налог
-Земельный налог
-Иные
13.Особенности оплаты труда в обособленном подразделении. Нюансы трудового договора. Как сотрудника головной компании направить в структурное подразделение организации (перевод, командировка и т.д.). Обзор спорных и конфликтных ситуаций.
14.Страховые взносы. Особенности исчисления и сдачи отчетности по месту нахождения структурных подразделений.
15.И снова НДФЛ. Так где платить и куда отчитываться?
ОТВЕТЫ НА ВОПРОСЫ СЛУШАТЕЛЕЙ
1.Принципиальные изменения в правовом регулировании фактов хозяйственной жизни осуществляемых строительными организациями. Важные изменения в ГК РФ, которые необходимо знать.
2.С 2017 года в законодательстве в сфере долевого строительства появится ряд нововведений, многие из которых существенным образом могут сказаться на положении дольщиков. Об этом нужно знать! Вашему вниманию предлагается обзор основных изменений в сфере долевого строительства, которые могут иметь значение уже сейчас:
-Принципиальные изменения в Градостроительный кодекс, которые важно знать.
-Изменились правила кадастровой оценки.
-Новации в регистрации прав на недвижимость.
3.Особенности бухгалтерского и налогового учета субъектов инвестиционно-строительной деятельности. Структура взаимоотношений участников капитального строительства и ее влияние на порядок ведения бухгалтерского учета каждого из участников.
4.Нормативное регулирование бухгалтерского учета инвестиционно-строительной деятельности: капитальные вложения в строительство объектов недвижимости; долевое строительство; строительство для целей перепродажи; выполнение подрядных строительно-монтажных работ.
5.Бухгалтерский учет и налогообложение заказчиков- застройщиков. Собственное строительство. Долевое строительство. Строительство для целей продажи по договорам купли-продажи. Учет затрат. Учет НДС. Особенности выставления счетов-фактур техническими заказчиками и застройщиками с 2015 года. Практические рекомендации по заполнению счетов-фактур, журналов учета полученных и выданных счетов-фактур застройщиками и техническими заказчиками. Формирование себестоимости построенных объектов. Учет процентов за пользование кредитными и заемными средствами. Учет расходов на рекламу. Учет расходов на строительство инженерных сетей и социальных объектов. Бухгалтерский и налоговый учет выручки от оказания услуг дольщикам. Учет средств целевого финансирования в рамках долевого строительства. Формирование финансового результата по долевому строительству, отражение в бухгалтерском и налоговом учете.
6.Особенности налогообложения у заказчиков-застройщиков в зависимости от схемы финансирования строительства. НДС с услуг по договору долевого строительства. Сложные вопросы исчисления налога на прибыль и НДС по т.н. экономии. Сложные вопросы ведения раздельного учета по затратам и по НДС. Судебная практика в налоговых спорах. Анализ. Рекомендации. Комментарий Постановления Пленума ВАС РФ «О некоторых вопросах, возникающих у арбитражных судов при рассмотрении дел, связанных с взиманием НДС».
7.Бухгалтерский учет и налогообложение подрядных строительных организаций. Краткосрочные и долгосрочные договоры подряда. Методы и порядок учета расходов по договорам строительного подряда в зависимости от их срочности. Способы признания выручки от реализации по долгосрочным и краткосрочным договорам строительного подряда. Особенности применения ПБУ 2/2008. Формы первичной учетной документации, применение форм КС-2 и КС-3. Сдача работ заказчику в целом по договору и поэтапно. Учет НДС. Налоговый учет выручки от реализации и расходов на выполнение строительных работ. Формирование незавершенного производства в бухгалтерском и налоговом учете.
8.Налог на имущество организаций. Разбираем нюансы новаций в строительном бизнесе, расставляем приоритеты. Вариантов с оптимизацией налогообложения становится все меньше.
9.Транспортный налог. Не пропусти незаметные, но принципиально важные изменения.
10.Земельный налог. Анализ спорных ситуаций. Проблем с кадастровой стоимостью стало больше….
11.Дебиторы и кредиторы - вечная проблема в строительном бизнесе.
12.Новые подходы к проверке контрагента. Как правильно оценить риски, которые создает контрагент. Практические рекомендации по их снижению.
13.Классификация задолженности. Практические рекомендации по работе с задолженностью различного вида в условиях кризиса - правовой, бухгалтерский и налоговый аспект.
14.Применение спецрежимов в строительном бизнесе. Анализ нововведений. Рекомендации по применению.
15.Усиление налогового администрирования. Пристальное внимание к строительному бизнесу.
16.Практические рекомендации по защите налогоплательщика на стадии налоговой проверки.

Основные вопросы программы семинара:
1. Налогообложение. В разрезе каждого налога: обзор новаций 2017гг., практика применения в свете последних разъяснений контролирующих органов и судебной практики. Новые нюансы и конфликты при формировании налоговой базы. Рекомендации по формированию и сдаче отчетности.
- НДС
- налог на прибыль организаций
- налог на имущество организаций
- земельный налог
- транспортный налог
- принципиальные изменения по спецрежимам (УСН, ЕНВД, прочие)
- прочее
1.1. Важные изменения по НДФЛ (уточнения в порядке формирования налоговой базы, новые взгляды на обязанности агента, новые выплаты, которые не облагаются, в том числе и по бонусным картам; изменения в основаниях и порядке предоставления социальных вычетов; иное. А так же:
6-НДФЛ и 2 -НДФЛ - правила заполнения и представления. Разбираемся в спорных и конфликтных ситуациях. Из отчетности по НДФЛ информацию "считывают" не только налоговые органы…..
1.2. Страховые взносы:
– налоговики начали администрировать страховые взносы. Разбираемся в регламенте проверок и правах и обязанностях сторон:
– права и обязанности, которые сохраняются за ФСС и ПФ РФ;
– переходные положения. Нюансы передачи сальдо. Зачеты и возвраты;
– тарифы страховых взносов. Предельные базы. Сроки перечислению в бюджет;
– отчетность в ИФНС - состав, нюансы заполнения и сроки представления;
– отчетность в ПФ РФ - состав, особенности заполнения и сроки представления;
– отчетность в ФСС РФ - состав, особенности заполнения и представления;
– особенности отчетности в организациях, имеющих структурные подразделения. Не пропустите изменения по травматизму;
– новое в порядке формирования базы для расчета страховых взносов. Выплаты, которые не подлежат обложению;
– принципиальные изменения в законодательство по страхованию от несчастных случаев на производстве.
– новые подходы к подтверждению вида деятельности;
– важные изменения в расчете пособий с 2017 года.
2. Принципиальные изменения в законодательство, которые важно не пропустить бухгалтеру и юристу. Что меняется с отчетности 2017 года
2.1.
В очередной раз усилили налоговое администрирование. Новое в ответственности налогоплательщика (налоговая, административная, уголовная). Налоги за вас могут заплатить и третьи лица, но к ответственности привлечь не только взаимозависимых, но и аффилированных!
Существенные изменения в гражданское законодательство, которые могут повлиять на налогообложение. Трудовое законодательство снова откорректировали- что учесть бухгалтеру.
Прочие важные изменения (ОСАГО, торговля, строительство и недвижимость, иное).
2.2. Не пропустите и не запутайтесь в новых:
– КБК
– ОКВЭДах
– ОКОФах
– Коэффициентах-дефляторах,
– МРОТах и т.д.
2.3. А так же:
– по новым правилам заполняйте платежные поручения, иначе будут считать пени за просрочку платежей,
– расширили перечень лиц, которые могут подпасть под налоговый мониторинг,
– важное о реестре субъектов малого предпринимательства и изменениях в нем,
– онлайн-кассы - что важно знать и не пропустить. Первый этап стартовал в феврале.
3. Бухгалтерский учет. Отчетность не сдаем, но учет ведем соблюдая методологию.
Принципиальные изменения в нормативной базе с 2017 года.
Новые взгляды контролирующих органов на спорные моменты учета.
4. Ответы на вопросы слушателей.
Записаться на семинар