МИТЮКОВА ЭЛЬВИРА (Москва)
к. э. н., победитель конкурса «Бухгалтерский оскар», управляющий партнер аудиторской компании ООО «Академия успешного бизнеса», аттестованный аудитор, лектор ИПБ России, по данным журнала «Семинар для бухгалтера» вошла в десятку лучших лекторов России.
Автор многих книг, с которыми можно ознакомиться
по ссылке.
На семинаре я расскажу и покажу на практике, как сделать легальный бизнес эффективным. Я дам вам все необходимые инструменты для прохождения любых проверок, отвечу на любые вопросы, связанные с оптимизацией.
РЕАЛЬНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ СЕМИНАРА — ЭКОНОМИЯ И ЗАЩИТА БИЗНЕСА.
ПОЧЕМУ МНЕ МОЖНО ДОВЕРЯТЬ
Моя профессиональная компетенция в данной сфере измеряется десятками лет. Я автор множества книг по теме налогового планирования, выпускаемых крупнейшими издательствами России. Я имею опыт работы в крупных холдингах и знаю все нюансы их бухгалтерии. Мне не раз приходилось представлять своих клиентов в судах по налоговым спорам. И я выигрывала эти суды, Мною разработано более 60 эффективно применяемых компаниями на практике схем оптимизации. Наконец, я лично принимала участие в разработке законодательных актов, направленных на формирование и развитие «белой» бухгалтерии в РФ. Весь семинар я готова отвечать на ваши вопросы по данным схемам. Мы специально не набираем более 30 участников в группе, чтобы КАЖДЫЙ МОГ ПОДОЙТИ И КОНСУЛЬТИРОВАТЬСЯ ЛИЧНО ПО ВОПРОСАМ СВОЕГО БИЗНЕСА!
Полученные знания пригодятся в любой сфере, как мелким и средним индивидуальным предпринимателям, как и крупным компаниям. Информация, которую я расскажу и покажу на различных примерах, поможет Вам работать безбоязненно, уверенно и качественно. В идеале я жду вас в таком составе: собственник, финансист, бухгалтер, юрист. В таком случае эффективность применения полученных на тренинге знаний повысится в десятки раз.
ЦЕЛЕВАЯ АУДИТОРИЯ:Семинар необходим
руководителям, чтобы изучить все скрытые резервы и методы контроля своего предприятия.
Он необходим
главным бухгалтерам, которые тоже могут нести уголовную ответственность либо с 2016 г. быть дисквалифицированными из-за схем.
Он необходим
специалистам финансовых и бухгалтерских служб для повышения результативности.
А также
аудиторам и налоговым юристам.
НА СЕМИНАРЕ ВЫ УЗНАЕТЕ:
— Чего ждать от налогового контроля и как к нему подготовиться;
— Какие схемы раскрывает декларация по НДС, а какие останутся;
— Как следят за бизнесменами и их финансовыми операциями;
— Какие наказания грозят предпринимателям за нарушения;
— Все нововведения в законодательство, в том числе о привлечении к уголовной ответственности за неуплату налогов без налоговой проверки;
— Как правильно сделать налоговое планирование;
— Как защитить активы и самих собственников;
— Свыше 60 налоговых схем, которые помогут оптимизировать бизнес, уменьшить налог на прибыль и страховые взносы, оптимизировать НДС.
Выходя с семинара, Вы будете точно знать, какие именно действия предпринять, чтобы вести свой бизнес легально и при этом максимально эффективно!
Я Вам покажу
женский подход к налоговой оптимизации: расскажу, как не только оптимизировать налоги, но и обеспечить развитие бизнеса и увеличить свои дивиденды!
МОЯ ЦЕЛЬ — НЕ ЗАРАБОТАТЬ НА СЕМИНАРЕ, А ПОМОЧЬ ВАМ В РАБОТЕ С НАЛОГАМИ!
Программа семинара отчетность 2016:
АНАЛИЗ СХЕМ НАЛОГОВОГО ПЛАНИРОВАНИЯ:
— СХЕМЫ И МЕТОДЫ ОПТИМИЗАЦИИ НАЛОГА НА ПРИБЫЛЬ. ИХ АНАЛИЗ. АРБИТРАЖ:
— Формирование эффективной учетной политики (резервы, амортизационная премия, распределение расходов и доходов, сопоставимые кредитно-заемные договоры);
— Налоговые расходы (маркетинг, управление, лицензионные платежи за товарный знак, реклама, транспорт и логистика, коллекторские услуги, цессия и др.);
— Убытки при присоединении и слиянии компаний;
— Консолидированная уплата налога на прибыль.
— СХЕМЫ ПО ОПТИМИЗАЦИИ НДС. ИХ ПРАВОВОЙ АНАЛИЗ. АРБИТРАЖНАЯ ПРАКТИКА:
— Уплата НДС в рассрочку. Планирование НДС. Возмещение НДС. Особый переход права собственности и другие тонкости заключения договоров в целях оптимизации НДС;
— Арбитраж по вычету НДС, если поставщика признали фирмой-«однодневкой». Выделение, разделение, ликвидация и банкротство организаций с целью обеления бизнеса;
— Возврат товаров: как оформить, чтобы не потерять на НДС;
— Применение трансфертного ценообразования. Риски при предоставлении скидок;
— Оптимизация НДС при получении предоплаты: заключения договоров о намерениях, простого товарищества, предоставления займа; использование в расчетах векселей, аккредитивов, задатка, залога, посреднических договоров;
— Применение опционов для налоговой оптимизации НДС;
— Безналоговые и низконалоговые способы передачи активов внутри холдинга (слияние и разделение компаний, вклады в уставный капитал, риски продажи через «упрощенцев»).
— Схемы планирования НДС в производстве и торговле, строительстве основных средств.
— НОВОВВЕДЕНИЯ В РЕГУЛИРОВАНИИ ЦЕН:
— Определение и круг взаимозависимых лиц (ст. 105.1 НК РФ, 11 оснований);
— Понятие и критерии отнесения сделок к категории контролируемых;
— Пять методов определения цен для целей налогообложения. Возможности обоснование скидок компании на практике;
— Анализ применения беспроцентных займов, безвозмездных услуг, в т. ч. поручительства в свете контроля трансфертного ценообразования.
— НАЛОГОВЫЕ И ЮРИДИЧЕСКИЕ РИСКИ ВЫПЛАТЫ «СЕРОЙ» ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ. СХЕМЫ И МЕТОДЫ ЕЕ ЛЕГАЛИЗАЦИИ:
— Контроль единого социального сбора с 2017 г.;
— Налоговое планирование: аргументы «за» и «против». Зарплата в конверте.
— Оптимизация «зарплатных» налогов через договор: какой договор заключить с физическим лицом: трудовой или гражданско-правовой? Использование договоров подряда и договоров возмездного оказания услуг. Преимущества авторских договоров. Особенности налогообложения выплат по ученическим договорам;
— Договор аутсорсинга (предоставления персонала): что может сделать сделку недействительной. Документальное оформление операций. Арбитражная практика;
— Производственный кооператив: как единственный способ сэкономить?
— Схемы налоговой оптимизации «зарплатных» налогов: бонусная схема выплат, служебные командировки и служебные поездки, договор аренды или компенсация расходов за использование личного имущества работника;
— Оптимизация налогообложения при формировании соцпакета для сотрудника (страхование, лечение, отдых, обучение, питание, проезд, сотовая связь). Беспроцентные займы. Подарки и материальная помощь. Компенсация расходов на уплату процентов по кредитам и займам. Выплаты членам Совета директоров. «Золотые, серебряные и оловянные парашюты»;
— Расторгаем трудовой договор с работником: сокращение, увольнение по собственному желанию и по соглашению сторон. Кого увольнять нельзя? Как выгодней оформить взаимоотношения для предприятия. Перевод сотрудника на нижеоплачиваемую работу;
— Другие схемы оптимизации с учетом изменений законодательства по страховым взносам и НДФЛ.
— ПРИНЦИПЫ НАЛОГОВОГО ПЛАНИРОВАНИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ:
— Налоговые льготы по налогу на имущество: у кого они есть и на ком интересно регистрировать активы. Как оспаривается кадастровая стоимость: «стоит ли игра свеч»;
— Использование договоров аренды. Лизинговые схемы: оптимизация налогообложения, если имущество находится на балансе лизингодателя и лизингополучателя. Возвратный лизинг;
— ПИФ, как инструмент защиты недвижимости.
— АНАЛИЗ ПРИМЕНЕНИЯ ФИРМ НА УСН И ЕНВД, НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ.
— ОФФШОРНЫЙ БИЗНЕС: О ЧЕМ МОЛЧАТ ДРУГИЕ? НОВЫЕ РЕШЕНИЯ И ДЕОФФФШОРИЗАЦИЯ:
— Амнистия иностранных капиталов — для кого. Какие схемы раскрывает закон о КИК?
— Импорт, экспорт. Роялти, дивиденды, займы. Аренда недвижимости;
— Меры по противодействию незаконным финансовым операциям;
— Альтернативы прибалтийских и кипрских банков: Азия и ЕС;
— Конфиденциальность бенефициара и защита от рейдерских захватов. Номинальные директора и акционеры, трасты и семейные фонды, акции на предъявителя;
— Введение налога на доход за непредставление документов о бенефициарах.
— ПОКАЗАТЕЛИ И РАССЧЕТ ЭФФЕКТИВНОСТИ НАЛОГОВОГО ПЛАНИРОВАНИЯ.
— ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ПРИМЕНЕНИЕ НАЛОГОВЫХ СХЕМ. ПРАКТИКА ПОСЛЕДНИХ ГРОМКИХ УГОЛОВНЫХ И АРБИТРАЖНЫХ ДЕЛ.
КАК ПРОХОДИТ НАЛОГОВЫЙ КОНТРОЛЬ:
— Расчет плана по налоговой проверке: сколько налогов хотят видеть проверяющие и сколько можно будет доказать в суде;
— Новые методы выявления схем дробления бизнеса и по «обналичке». Кого и как контролируют полиция, аудиторы, банки и инспекторы. Будет ли бухгалтер «стучать»;
— Какие действия предпринять, чтобы доказать легальность бизнеса до и после проверки;
— Как проверить самим свое предприятие: все методы контроля для руководителя.
«ТОТАЛЬНЫЙ» КОНТРОЛЬ. РАСКРЫТИЕ БЕНЕФИЦИАРОВ:
— Поправки и дополнения, внесенные в законодательство о противодействии незаконным финансовым операциям;
— Как «следят» за бизнесом. Когда банк может блокировать счета предприятия моментально;
— Отчетность банков о счетах физических лиц. Порядок взимания недоимок со счетов взаимозависимых лиц;
— Раскрытие и идентификация бенефициарных владельцев бизнеса. Новый порядок взаимодействия банков с клиентами;
— Изменения уголовного и административного законодательства в сфере противодействия незаконным финансовым операциям. Кого и как коснется амнистия по налогам.
ОСНОВНЫЕ НОРМАТИВНЫЕ АКТЫ ПО ВОПРОСАМ ТРАНФЕРТНОГО ЦЕНООБРАЗОВАНИЯ:
— Последствия выхода Постановления Пленума ВАС РФ «Об оценке арбитражными судами обоснованности получения налогоплательщиком налоговой выгоды», изменений Налогового кодекса РФ, Закона «О бухгалтерском учете» в части вопросов налоговой оптимизации и схем уклонения от уплаты налогов;
— Введение Федеральных законов «О трансфертном ценообразовании», «О контролируемых иностранных компаниях».
НОВОВВЕДЕНИЯ В РЕГУЛИРОВАНИИ ЦЕН:
— Определение и круг взаимозависимых лиц (ст. 105.1 НК РФ, 11 оснований);
— Понятие и критерии отнесения сделок к категории контролируемых;
— Пять методов определения цен для целей налогообложения. Возможности обоснование скидок компании на практике;
— Анализ применения беспроцентных займов, безвозмездных услуг, в т. ч. поручительства в свете контроля трансфертного ценообразования.
ЗАДАНИЯ по построению схем налоговой оптимизации. Обсуждение возможных вариантов. Перспективы 2017–2018 гг.