Баннеры
Налоговое планирование 2026: секреты методологии. Сэкономить – значит заработать: как легально оптимизировать налоговые платежи в 2026 году с учетом налоговой реформы. Донастройка налоговой реформы 2026. (налоговые риски и меры безопасности).
12 марта
Баннеры / Ближайшие семинары / Бухгалтерский и налоговый учетСеминар проходит очно, в г.Казань.
Автор семинара: Смирнова Татьяна Степановна (г. Москва)
Канд. юрид. наук, эксперт по налогообложению и налоговому контролю, налоговый консультант. Начальник отдела документальных проверок и ревизий Управления Экономической безопасности и противодействия коррупции МВД РФ (УЭБ и ПК).
Практический семинар, раскрывающий механизмы налогового контроля изнутри. Акцент делается на методологии проверяющих органов и легальных способах адаптации бизнеса к изменениям 2026 года. Участники получат информацию, позволяющую прогнозировать действия налоговиков и выстраивать финансово-хозяйственную деятельность с учетом реальных, а не декларативных рисков.
Ключевые темы:
- Анализ новшеств налогового администрирования 2026 г.
- Практические аспекты перехода на ставку НДС 22%.
- Сравнительный анализ налоговых режимов (УСН, АУСН, ОСН) в новых условиях.
- Законные инструменты оптимизации страховых взносов и НДФЛ.
- Критерии признания сделок контролируемыми и судебная практика по необоснованной налоговой выгоде.
Руководители, финансовые директора, главные бухгалтеры, юристы и аудиторы, стремящиеся понять логику налогового контроля для минимизации рисков и построения защищённых бизнес-процессов.
Результат:
Системное понимание изменений 2026 года через призму правоприменительной практики. Умение оценивать риски операций до их реализации и правильно оформлять документы, чтобы снизить вероятность претензий со стороны контролирующих органов.
Программа
1. Изменения в налоговом контроле и отчётности:- Новая оценка финансово-хозяйственной деятельности компаний.
- Лимит на смягчающие обстоятельства.
- Учёт поступлений на ЕНС, сокращение уведомлений по ЕНП.
- Переход на ставку 22%: оформление документов и контроль со стороны налоговиков.
- Экономия на НДС за счёт авансов, бонусов и скидок.
- Что выбрать: НДС и УСН, АУСН без НДС или УСН с НДС по ставке 22%.
- Судьба ПСН в 2026 г. Целесообразность дробления бизнеса для ухода от НДС.
- Учёт «забытых» расходов прошлых лет.
- Изменения по ФИНВ и РИНВ, учёт убытков прошлых лет.
- Применение повышающих коэффициентов для ОС и НМА.
- Управление статусом («Сколково», ИТ-аккредитация) для снижения нагрузки.
- Льготы для радиоэлектроники, обрабатывающих производств и общепита.
- НДФЛ: особенности налогообложения материальной помощи, подарков недвижимости.
- Контроль за расходами физлиц и выплатой зарплаты ниже среднеотраслевой.
- Кому будет доступна пониженная ставка НДФЛ 6%.
- Подтверждение реальности сделок по договорам на работы и услуги.
- Налоговая оговорка в договорах: эффективность и ограничения.
- Оформление компенсаций (например, за коммуналку при аренде).
- Новые условия признания взаимозависимых лиц и контролируемых сделок.
- Сделки с отклонением от рыночной стоимости и антисоциальные сделки.
- Анализ последних решений по доказыванию агрессивного налогового планирования и необоснованной налоговой выгоды.
По всем вопросам обращаться по тел.
+7 950 310 82 36
+7 951 063 66 00
Записаться на семинар