Джаарбеков Станислав Маратович
Эксперт по налогообложению, практикующий с 1990 года. Налоговый консультант (член палаты налоговых консультантов России), юрист, аудитор, председатель экспертного совета Ирсот, руководитель интернет- проекта Taxslov.ru.
Руководил проектами, связанными с аудитом и налоговым консалтингом на средних и крупных предприятиях (Торгово-промышленная плата России, Московский Метрополитен, САБ Миллер (Эфес), телеканал СТС, Телеканал ТНТ, Хелмос, Фильтр и т.п.).
Автор и ведущий практических семинаров и бизнес-тренингов.
Автор более 100 статей и более 10 книг по налогообложению, в том числе «Методы и схемы оптимизации налогообложения», которая включена в электронную Ленинскую библиотеку. Сотрудничаю с такими изданиями и информационными системами, как Консультант Плюс, Гарант, Актион, Главная книга, Актуальная бухгалтерия.
Профессиональный опыт:
2013 – по настоящее время – частнопрактикующий эксперт по налогообложению, заместитель директора, председатель экспертного совета Ирсот. Руководитель интернет проекта Taxslov.ru.
2010 – 2013 — ЗАО «Черник, Джаарбеков и партнеры», генеральный директор, управляющий партнер
2001 – 2010 — ЗАО «МЦФЭР - консалтинг», генеральный директор.
1997 – 2001 — ЗАО «МЦФЭР», главный редактор журнала «Консультант».
1996 – 1997 — ЗАО «ЮНИКОН/МС консультационная группа», консультант отдела налогообложения и налоговой политики управления аудита.
1993 – 1996 — АОЗТ «Экологическая инициатива», главный бухгалтер. Для кого предназначен семинар: руководителей компаний, специалистов финансовых, юридических и бухгалтерских служб.На семинаре Вы узнаете о:
- Самых последних изменениях в Налоговом Кодексе РФ;- Преимуществах создания резервов для целей налогообложения;- Признаках, по мнению ФНС свидетельствующих о согласованности действий;- Рисках при дроблении бизнеса;- Эффективных инструментах снижения рисков при выборе контрагентов.- Налоговые риски: понятие, виды. Способы выявления налоговых рисков
- Критерии оценки налоговых рисков в 2018 году: как ими пользоваться налогоплательщику
- Основные подходы к снижению налоговых рисков (анализ договоров, создание условий для льгот, устранение рисковых элементов и пр.)
- Способы минимизации налоговых рисков в 2018 году: на что обратить внимание
- Новые риски в связи с установленными законом пределами осуществления прав налогоплательщика (практика применения ст. 54.1 НК РФ)
- Обязательные требования к моделям планирования налоговой нагрузки на бизнес (непритворный характер сделок, экономическая целесообразность расходов и их надлежащее документальное оформление, обоснованность налоговой выгоды и пр.)
- Реальность сделки как важное условие признания расходов и вычетов
- Спорные вопросы обоснования деловой цели сделки (на примерах из судебной практики)
- Приоритет существа над формой (правоприменительная практика)
- Налоговая ответственность за контрагента: риски и последствия, критерии необоснованной налоговой выгоды
- Как снизить риски в связи с установленными пределами осуществления прав налогоплательщика
- Новые риски по НДС
- Новые технологии налогового контроля: как работает АСК НДС и как избежать претензий ФНС к размерам и срокам уплаты налога
- Спорные ситуации по НДС: в каких случаях неуплата или неполная уплата сумм налога может квалифицироваться как умышленное деяние, содержащее признаки виновности налогоплательщика
- Вычет НДС (счета-фактуры, условия вычета). Региональные критерии «границ безопасности» вычета НДС: на что ориентируются налоговые органы
- Перенос вычета по НДС на будущие периоды (п. 1.1. ст. 172 НК РФ). Какие вычеты опасно переносить и как снизить риски переноса вычета по НДС
- Раздельный учет НДС по облагаемым и необлагаемым НДС операциям: новые правила с 2018 года и новые риски
- Особенности применения правила 5% с 2018 года
- Проблема заявления к вычету «входного» НДС по необлагаемым операциям и связанные с ней риски
- Судебная практика по раздельному учету НДС
- НДС по авансам полученным и выданным. Риски переквалификации займа в полученный аванс и как их избежать
- Судебные споры, связанные с правомерностью применения льгот по НДС
- Риски по налогу на прибыль
- Расходы по налогу на прибыль (экономическая обоснованность, документальная подверженность)
- Спорные случаи признания расходов для целей исчисления налога на прибыль (офисные расходы, премии сотрудникам, списание активов, займы, поручительства и пр.)
- Инвестиционный налоговый вычет: новые возможности и ограничения (как можно, а как нельзя). Риски неправильного применения инвестиционного налогового вычета
- Риски в связи с неправильным формированием резервов
- Выплата компенсаций в связи с расторжением трудового договора: на что обратить внимание
- Знаковые судебные решения по спорным вопросам исчисления и уплаты налога на прибыль
- Риски по «зарплатным» налогам (НДФЛ и страховые взносы)
- Налоговые риски нестандартных выплат (прощение займов, оплата стоимости проживания, фитнеса и пр.)
- Риски оформления отношений с работниками с использованием гражданско-правовых договоров
- Риски переквалификации ГПД в трудовой договор: на что обратить внимание
- Риски в связи с использованием дивидендных схем
- Риски применения льготных (пониженных) ставок по страховым взносам: сложные ситуации, судебная практика
- Способы снижения налоговых рисков по НДФЛ и страховым взносам
- Как с минимальными налоговыми потерями и рисками исправить допущенные ошибки
- Налоговые риски для взаимозависимых лиц
- Налоговые последствия взаимозависимости лиц
- Риски, связанные с наличием прямых или косвенных признаков аффилированности
- Налоговые риски признания в судебном порядке лиц взаимозависимыми
- Налоговые риски контролируемых сделок
- Риски контроля цен по неконтролируемым сделкам
- Налоговые риски в связи с использованием схем дробления бизнеса (УСН, ЕНВД, ПСН)
- Схемы дробления бизнеса. Критерии искусственного дробления, применяемые налоговыми органами
- Риски работы со «спецрежимниками». Риски образования простого товарищества с участием «спецрежимников»
- Как избежать квалификации взаимоотношений с партнерами как схемы дробления бизнеса
- Способы снижения налоговых рисков при использовании схем дробления бизнеса
- Ответы на вопросы, практические рекомендации
По вопросу участия в семинаре обращайтесь: tel: (843)267-24-91,